一、部门主要职责
渭南市信访局是经市编委审核确定,市人民政府批准受市委、市人大、市政府领导的负责全市信访工作的市政府组成部门。
其主要职责:
1、贯彻国家《信访条例》和中、省信访工作的方针、政策,研究起草我市有关信访工作的政策和规章制度;贯彻市委、人大、政府关于信访工作的指示和意见;安排部署全市信访工作。
2、承担市委、人大、政府的人民来访接待工作;负责处理市委人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件;受理人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。
3、承办中、省领导机关和领导同志下转信访事项;承办市上领导同志交办和新闻媒体单位相转的信访事件;承办本局机关人民来信;向同级或下级单位交办信访案件,督办各级信访案件和信访老户问题的查处,催办处理结果,通报重要信访问题的查处情况。
4、协调处理跨地域、跨部门、跨行业的重要信访事项;参与查处有关重要、特殊和不宜向下交办的信访案件;承办涉军队来信和来访接待工作;参与处置突发性信访事件。
5、承担市委、人大、政府重要会议和重大活动期间的人民来信处理和人民来访接待工作;协调处理群众集体来市上访和越级赴省进京上访事项,做好赴省进京上访的接待、稳控、接济及劝返等工作;负责全市矛盾排查调处化解和信访责任追究工作。
6、指导全市业务工作,负责全市信访目标管理责任考核工作,检查考核全市信访工作责任制的落实情况;总结交流信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7、掌握全市信访队伍建设,组织信访干部培训,开展信访业务调研和交流。
8、负责全市信访情况的分析和统计工作,编报信访工作信息;负责全市信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
二、2017年部门主要工作任务
(一)、深入推行阳光信访
1、推进信访信息系统深度应用。
2、坚持领导干部接访下访约访。
3、不断拓宽群众信访渠道。
(二)、全面落实责任信访
4、压实各级工作责任。
5、落实领导包案责任。
6、加大督查问责力度。
(三)、扎实推进法治信访
7、加大法治宣传力度。
8、坚持法定途径优先。
9、严格实行“访诉分离”。
10、依法规范信访秩序。
(四)、全力化解信访积案
11、多措并举化解积案。
12、完善体制化解积案。
(五)、不断规范基础业务
13、强化培训指导。
14、开展评优选先。
(六)、严格控制越级上访
15、狠抓基层基础。
16、完善工作机制。
17、实行综合治理。
(七)、切实加强队伍建设
18、提高政治素质。
19、强化干事创业能力。
20、狠抓作风建设。
21、加强廉政建设。
三、部门基本情况
| 序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管 理方式 | 在职人数 | 退休人数 | 离休人数 | 
| 合 计 | 28 | 12 | 0 | |||
| 1 | 渭南市信访局(机关) | 行政单位 | 全额拨款 | 26 | 12 | 0 | 
| 2 | 市信访局驻京劝返办公室 | 行政单位 | 全额拨款 | 1 | 
 | 
 | 
| 3 | 市信访局驻省劝返办公室 | 行政单位 | 全额拨款 | 1 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
部门资产占有使用情况
截止2016年12月31日,本部门所属共有公务车辆3辆,单价20万元以上的设备 1 台。
2017年部门预算安排购置0辆车;安排购置价值20万元以上的设备0台。
2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。
(1)、2017年渭南市信访局总预算收入371.6万元,全部为公共预算拨款收入,上年执行数为396.1万元。当年收支预算与上年执行情况相比减少了24.5万元,其中基本支出收入比上年执行数减少了34.5万元,原因是离退人员工资转出移交社保,项目收入比上年执行数增加了10万元,原因是增加了信访视频网络维护费。
(2)、本单位无行政事业性收费、国有资产出租出借、政府性基金预算、上级转移支付补助、财政专户管理的教育收费收支。
2、公共预算拨款支出明细情况
支出预算371.6万元,支出构成为:
按支出功能科目分类:
(1)一般公共服务支出323.2万元,
(2)社会保障和就业支出48.4万元。
按支出经济科目分类:
(1)工资福利支出264.4万元。
(2)商品和服务支出48.8万元。
(3)对个人和家庭的补助支出22.4万元,(其中:离退休经费0.7万元)。
(4)专项业务费支出36万元。
2017年收支预算与上年执行数对比增减数字及主要原因同上。
3、政府性基金预算支出情况
2017年本部门无政府性基金支出
“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算共计16.30万元,较上年预算减少1.72万元。其中,因公出国(境)预算0.00万元,增减0.00万元;公务用车购置预算0万元,增减0.00万元;公务用车运行维护费预算13.50万元,较上年减少了1.17万元,公务接待费预算2.8万元,较上年减少了0.54万元,减少的主要原因是:全局认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求,坚持厉行节约,严格控制和大力压缩公务接待和公务用车支出。
5、机关运行经费安排情况。
2017年本部门机关运行经费预算48.80万元,比上年预算增加4.3万元,增长9.66%。增加的主要原因是:其他交通费调整。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、 专业名词解释
1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的工资津贴、奖励金等各类劳动报酬。
2、日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法,公用经费按照编制内实有人数核拨,机改分流人员和超编人员不核公用经费,按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。
3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出(降温费、公积金、取暖补贴、等)。
4、项目业务费支出包括为处理信访突出问题经费、网上信访网络专项经费、疑难信访工作经费等。
七、附件:2017年部门预算报表(共13张表)

 
                         
                